12月27日下午,我院2024年財經管理委員會第四次會議暨2025年預算編審會議在行政樓三樓會議室(一)召開。院領導、財經運營管理委員會成員、27個預算歸口科室負責人參會,會議由院黨委委員、總會計師姚勇主持。

會場
財務科科長印欣匯報了2024年1-11月財務狀況、預算執(zhí)行情況以及2025年預算情況。各預算歸口部門分別就2024年科室預算執(zhí)行情況以及2025年歸口范圍內擬建項目的必要性、合理性逐項進行了說明。院財經運營管理委員會評審專家就預算事項與各歸口部門逐項交流,大家結合本科室的實際需求和發(fā)展規(guī)劃,提出具體的預算編制建議,切實將預算安排與醫(yī)院中心工作緊密結合。
總會計師姚勇對2024年醫(yī)院財經營運管理工作進行總結,對2025年預算工作進行要求,一是要高度重視,解決預算編制不準確、執(zhí)行進度不平衡等短板弱項,提高預算編制工作整體質量;二是要從嚴控制一般性支出,從嚴從緊安排“三公”經費,優(yōu)先保障基本運轉支出,保障職工待遇,管控物耗浪費,切實把過緊日子思想貫穿預算編制、預算執(zhí)行全過程;三是要建立良好溝通機制,財務部門與各部門之間做好充分溝通,做好項目的審核調整與優(yōu)化,避免資源的浪費與錯配,提升醫(yī)院精細化管理水平。會上,與會院領導結合各自分管工作對醫(yī)院預算編制提出意見和建議,進一步明確了各部門在醫(yī)院預算編制中的任務。
院長許力作總結講話。他指出,近年來醫(yī)院預算工作取得了一定的進展,運營管理取得了一定的成效,但鑒于目前經濟形勢,應從成本角度謀劃,加強成本管控,優(yōu)化資源配置,對預算的合理性、可行性進行全面評估。他強調,一是細化預算編制。要充分考慮醫(yī)院戰(zhàn)略導向與實際需求,充分論證醫(yī)療設備購置、醫(yī)療服務提升等項目,需特別關注科教投入和人才引進等長期發(fā)展項目,確保既滿足當前需求又兼顧未來發(fā)展;二是堅持量入為出。不得編制赤字預算,優(yōu)化支出結構,降低可控成本,保證收支平衡;三是嚴格預算執(zhí)行監(jiān)控。要建立更為科學的預算編制體系,確保預算的合理性和可執(zhí)行性,以確保資金的有效利用,通過將預算執(zhí)行進度與年度部門考核進行掛鉤進一步加強全面預算管理,助力醫(yī)院高質量發(fā)展。(財務科 周志佳/文、攝 印欣/審)